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基于平衡计分卡的内部控制框架研究
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财会信息系统内部控制模型构建
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云会计环境下的高可信内部审计实施路径研究
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中小企业内部会计控制制度实践探讨
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企业财务内部控制中常见的问题及对策
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内部控制视角下高校财务管理研究
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论高校教师专业发展的动力
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中小企业内部审计风险及其防范措施
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浅谈医院财务内部控制与精细化管理问题
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对高校内部经济责任审计的若干思考
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国有企业内部控制机制及运行探究
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信息化环境下企业内部控制的问题与对策
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企业内部审计增值功能分析
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企业财务管理和内部控制
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探讨企业风险管理与内部控制的关系
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新时期行政事业单位内部控制体系的构建研究
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