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基于“免疫系统”理论的内部审计增值模型研究
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会计电算化环境下的内部控制
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我国电子商务生态系统内部演化机制探索——以阿里巴巴生态系统为例
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信息技术在高校内部审计中的应用
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建筑施工企业内部控制建设探究
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煤矿安全培训机构师资建设深挖内部潜力做法初探
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浅析新形势下如何加强高校内部审计队伍专业化建设
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内部审计在舞弊防治中的作用研究
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风险导向审计模式在公司内部应用初探
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浅谈强化兵团农牧团场内部审计的对策
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浅议当前事业单位内部审计现状及完善
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浅谈煤炭企业内部市场化改革下的管理创新
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加强医院内部控制体系的探讨
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如何完善我校会计内部控制的探究
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事业单位财务内部控制探析
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再制造企业基于COSC新框架的内部控制实践与探索
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